בחור ישראלי צעיר עבד באנגליה 4 חודשים (בתקופה זו היה גם תושב אנגליה), ושילם מס באנגליה. לאחר מכן חזר לארץ. הוא מודע לכך שיצטרך לדווח לרשויות בישראל, והשאלה איך הכי נכון לעשות את זה? האם עצמאית ללכת לפקיד שומה שינחה אותו, בין היתר מה המס (אמנה בין המדינות) והאם הוא יכול לקזז הוצאות שהיו קשורות בנסיעה זו וכו', או שעדיף במקרה כזה לקחת יועץ מס? (יכול להיות שמה שיועץ המס יחסוך לו בתשלומי המס כביכול, הוא יצטרך לשלם כייעוץ ואז לא באמת היה חיסכון). ובכלל אשמח לדעת במקרה כזה, מהם החובות של אותו נישום (מס, האם גם ב"ל?) ומהם הזכויות שלו? (נקודות זיכוי מיוחדות?, זיכוי על תשלום המס האנגלי, זיכוי על הוצאות הקשורות בנסיעה זו וכו') תודה רבה
שאלה רחבה מדי מעבר להיקף ומגבלות הפורום.
מומלץ לקבל ייעוץ פרטני בכדי לחסוך מס במקרה הנדון.
בכל מקרה אין כפל מס (זיכוי ממס ששולם באנגליה בעת הגשת דו"ח בישראל)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד ורו"ח אבידור לפיד
055-4532967
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

ככל וניתקת תושבות והגשת ניתוק תושבות בביטוח לאומי בשלב הראשון ואת מתכננת לנתק במס הכנסה בשלב השני אז אין צורך לדווח משום שתושב חוץ אינו חייב במס ובדיווח על הכנסותיו בניגוד לתושב ישראל. יודגש שיש לבחון...
המשך תשובה