למיטב הבנתי מס ירושה בארה"ב הינו 40% מעל לסכום מסויים של שווי הנכסים הכולל (כ-5 מליון דולר?). השאלה שלי האם ה-40% מס הינו רק על השווי הכספי שמעל לסכום הזה (נניח 6 מליון דולר שווי כולל ואז המס של 40% יחול רק על מליון דולר) או שבמידה ועוברים את הסכום הזה אז ה-40% הינו על כל ה-6 מליון דולר? שאלה נוספת. כרגע לאזרח ארה"ב אין נכסים אבל בעתיד יתכן ויקבל ירושה מאזרח ותושב ישראל. במידה וחושבים על תכנון מס האם יש יתרון בכך שעושים תכנון טרם קבלת הכספים בירושה מאזרח ישראלי (כלומר שהאזרח והתושב ישראלי, לדוגמא, יוריש את הכסף לחברה בע"מ שמושבה במקום כלשהו, שלא תשלם מס ירושה בארה"ב) או שאין זה מהותי מבחינת הפחתת תשלום מס ירושה בארה"ב. תודה
בשל היקף ומגבלת הפורום, לא ניתן להשיב על שאלה זו
שאלו את מנהל/ת הפורום:
קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח
053-9368607
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תושבות היא המבחן הקובע לצרכי מס... לכן יתכן שבעלך יחשב כתושב ישראל, אשר חייב בהגשת דו"ח בישראל, אולם בכל מקרה לא משלמים מסים פעמיים. אם ימצא שהוא חייב במס בישראל (בשל היותו תושב ישראל), אזי הוא יקב...
המשך תשובה